Загрузка...
Обычная версия

Шрифт

a a a

Цвет

Коротко о разделе

Бюджетный процесс — деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Выделяют следующие стадии бюджетного процесса: составление проектов бюджетов — подготовка экономического обоснования доходов и расходов бюджета; утверждение проектов бюджетов — принятие нормативных правовых актов о бюджете соответствующего уровня на очередной финансовый год; исполнение бюджетов — получение доходов бюджета и распределение бюджетных средств в соответствии с нормативно—правовым актом о бюджете; контроль за исполнением бюджетов и отчет об исполнении бюджетов — текущий контроль за использованием бюджетных средств в процессе исполнения бюджета и подведение итогов исполнения бюджета по окончании финансового года.

Бюджетный процесс

Параметры консолидированного бюджета Калининградской области 2008 - 2017 годы

Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год План на 01.10.2018
ДОХОДЫ ВСЕГО 37 177 42 059 38 551 48 582 49 435 47 650 62 733 59 136 85 509 111 024 118 018
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 24 295 21 891 26 497 29 552 33 652 35 153 40 608 39 519 41 550 44 214 47 313
финансовая помощь из федерального бюджета 10 486 18 039 10 862 18 094 14 927 12 333 21 856 19 345 43 772 66 722 71 050
из них:
дотации всего 1 165 5 940 1 662 866 1 611 750 1 989 2 597 1 865 2 186 2 741
субсидии 7 754 9 605 6 748 13 580 11 605 9 183 17 681 14 075 12 958 11 325 9 878
ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года 2 530 2 756 3 816 5 944 6 265 6 283 12 691 9 274 8 319 5 495 5 997
на дорожное хозяйство 2 776 4 115 - 5 427 1 996 - - 593 229 4 527 -    
на поддержку с/х 596 960 543 716 1 301 1 851 2 655 2 996 2 637 2 420 2 008
субвенции 1 116 2 081 2 275 3 457 1 600 1 510 1 765 1 684 1 708 1 673 1 777
иные межбюджетные трансферты 606 418 179 191 111 890 421 989 27 241 51 538 56 654
в том числе на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории КО, и резидентов ОЭЗ в КО







26 388 49 466 50 658
прочие безвозмездные поступления 2 396 2 129 1 192 936 856 164 269 272 187 88 -345
РАСХОДЫ ВСЕГО 36 335 39 391 41 507 48 615 50 077 53 768 61 857 70 230 88 326 113 886 121 556
в том числе:
Расходы на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 г. х х х х х 3 355 12 275 13 893 11 078 14 094 15 739
Капитальные расходы 9 727 11 393 10 816 15 764 11 779 11 159 14 898 22 470 15 958 14 519 17 073
ДЕФИЦИТ 842 2 668 -2 956 -33 -642 -6 118 876 -11 094 -2 817 -2 862 -3 538
Источники финансирования дефицита бюджета -842 -2 668 2 956 33 642 6 118 -876 11 094 2 817 2 862 3 538
в том числе:
- изменение остатков (-увеличение, +уменьшение) -1 134 -2 361 -685 -3 016 -1 718 2 797 -3 148 7 759 1 450 1 373 1 100
- заимствования (+привлечение, -погашение) 63 287 4 109 3 380 2 456 3 414 2 267 3 371 1 357 1 469 1 814
- прочие 229 -594 -468 -331 -96 -93 5 -36 10 20 624

Доходы бюджета

Информация о доходах областного бюджета

Текущая аналитика

Аналитика и отчетность в помесячном, поквартальном, полугодовом разрезах

Годовая аналитика

Аналитика и информация о доходах бюджета в погодовом разрезе

Исполнение бюджета

Информация о целевых расходах областного бюджета

Текущая аналитика

Аналитика и отчетность в помесячном, поквартальном, полугодовом разрезах

Годовая аналитика

Аналитика и информация об исполнении бюджета в погодовом разрезе